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Ministerio de Finanzas Publicas
11130008
MINISTERIO DE EDUCACIoN
11130008-1
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE EDUCACION
MARCO ESTRATEGICO
La educación desempeña un papel fundamental en el logro del desarrollo humano, tanto por su
efecto sobre la productividad y competitividad económica del país, como por su aporte a
capitalizar en las capacidades de la población y a la inclusión social igualitaria. El reto es
proporcionar el acceso a todos los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos a mejor
educación, rescatando a los más pobres y vulnerables de su histórica exclusión para proveerles
una educación eficiente y una mayor cobertura.
La Ley del Organismo Ejecutivo establece que al Ministerio de Educación le corresponde la
aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la
educación de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Base Legal:
Constitución Política de la República de Guatemala, artículos del 71 al 81.
Decreto No. 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo,
artículo 33.
Decreto No. 1485 del Congreso de la República de Guatemala Capítulo de la Dignificación y
Catalogación del Magisterio Nacional.
Acuerdo Gubernativo No. 225-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Educación.
Misión:
Somos una institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de oportunidades de
enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que aprovecha diligentemente las oportunidades
que el siglo XXI le brinda y comprometida con una Guatemala mejor.
Visión:
Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, orgullosos de ser
guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo integral, con principios, valores y
convicciones que fundamentan su conducta.
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Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1
Fortalecer los procesos que aseguran que los servicios de todos los niveles de educación
guatemalteca responden a criterios de calidad.
CUADRO 1
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Fortalecer los procesos de evaluación de alumnos, con énfasis en
lenguaje y matemática.
12 Educación Primaria
Fortalecer los procesos de evaluación de docentes que aseguren que
los servicios de todos los niveles de educación respondan a criterios
de calidad.
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Alumnos evaluados en matemática y lenguaje del nivel primario…................................... 150,000 personas
Docentes evaluados del nivel primario………………….................................................... 10,000 personas
Objetivo Estratégico 2
Fortalecer la profesionalización y desarrollo socio cultural del docente.
CUADRO 2
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Mejorar la calidad educativa a todos los niveles, por medio de la
dotación de material educativo.
11 Educación Preprimaria
Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011
Docentes beneficiados con aporte para valija didáctica a nivel preprimario…….................. 21,394 personas
Objetivo Estratégico 3
Estimular la participación comunitaria y olística, con metodologías pertinentes para la atención
de infantes, jóvenes y estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 3
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Promover la educación artística en el nivel primario. 03 Actividades Comunes a
los Programas de
Preprimaria y Primaria
(PRG. 11 y 12)
Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011
Alumnos del nivel primario atendidos en educación artística……………............................. 11,000 personas
Objetivo Estratégico 4
Promover la educación física de los estudiantes como elemento esencial que estimula la vida
democrática y la cultura de la paz; el cuidado de la salud personal y prevención de
enfermedades; las destrezas y competencias motoras; el sentido de cooperación y pertenencia
de la población escolar.
CUADRO 4
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIAS PROGRAMATICAS VINCULADAS
Objetivo Operativo Categorías Programáticas
Vinculadas
Promover la educación física, recreación y deporte en todos los
niveles educativos.
03 Actividades Comunes a
los Programas de
Preprimaria y Primaria
(PRG. 11 y 12)
04 Actividades Comunes a los
Programas de Primaria,
Básico y Diversificado
(PRG. 12, 13 y 14)
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Establecimientos dotados de implementos deportivos…….............................................. 4,558 entidades
Escuelas abiertas equipadas……………………..……..…............................................. 298 entidades
Alumnos de nivel preprimario, primario y básico atendidos en educación
física.................................................................................................................................
1,260,000
personas
Objetivo Estratégico 5
Ampliar la cobertura de la educación no formal por medio del fortalecimiento de sistemas
educativos orientados hacia la educación para el trabajo.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 5
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Incrementar la cobertura de los Programas de Educación Primaria
Acelerada -PEAC-, de Núcleos Educativos Familiares para el
Desarrollo -NUFED- y Centros Municipales de Capacitación y
Formación Humana -CEMUCAF-.
15 Educación Extraescolar
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Alumnos atendidos en Programa Núcleos Educativos Familiares para el Desarrollo -NUFED-. 36,454 personas
Participantes CEMUCAF en áreas técnico-laborales formados……….….............................. 32,011 personas
Becas empleo otorgadas……………....................................................................................... 10,000 becas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad, Programa Núcleos Educativos
Familiares para el Desarrollo -NUFED-.……..............................................................................
702
entidades
Objetivo Estratégico 6
Incrementar la cobertura educativa, en todos los niveles del sistema con equidad, pertinencia
cultural y lingüística.
CUADRO 6
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIAS PROGRAMATICAS VINCULADAS
Objetivo Operativo Categorías Programáticas
Vinculadas
Incrementar la cobertura en todos los niveles del sistema educativo. 11 Educación Preprimaria
12 Educación Primaria
13 Educación Básica
14 Educación Diversificada
15 Educación Extraescolar
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Alumnos inscritos preprimaria...............………............................................................... 205,454 personas
Alumnas inscritas preprimaria..................…………………............................................. 210,243 personas
Alumnos inscritos preprimaria bilingüe………………….……....................................... 55,864 personas
Alumnas inscritas preprimaria bilingüe…………………................................................. 54,978 personas
Alumnos inscritos primaria…........................................................................................... 1,039,835 personas
Alumnas inscritas primaria……………………………………..…………….................. 983,936 personas
Alumnos inscritos primaria bilingüe…………………………......................................... 215,250 personas
Alumnas inscritas primaria bilingüe……………………….............................................. 208,512 personas
Alumnos inscritos primaria de adultos…………………………….................................. 9,333 personas
Alumnas inscritas primaria de adultos…………….......................................................... 7,362 personas
Alumnos inscritos en el ciclo básico oficial…………………………….......................... 111,855 personas
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Alumnas inscritas en el ciclo básico oficial…………………..………............................. 102,648 personas
Alumnos inscritos ciclo básico telesecundaria……………………….............................. 56,875 personas
Alumnas inscritas ciclo básico telesecundaria………………........................................... 46,030 personas
Alumnos inscritos formación maestros, ciclo diversificado…………….......................... 14,134 personas
Alumnas inscritas formación maestros, ciclo diversificado…………………................... 27,253 personas
Alumnos inscritos formación bachilleres, ciclo diversificado………………................... 16,293 personas
Alumnas inscritas formación bachilleres, ciclo diversificado……………....................... 10,169 personas
Alumnos inscritos formación peritos, ciclo diversificado……………………................. 14,908 personas
Familias beneficiadas con aporte financiero……............................................................. 416,483 aportes
CUADRO 7
INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de Población Educativa Atendida por el Sector Oficial del
Nivel Preprimario.
Descripción Expresa el porcentaje de población escolar que es atendido por el sector
oficial, del total de la matrícula de todos los sectores, lo cual permite
conocer el porcentaje de cobertura que atiende el MINEDUC en relación
a los otros sectores en este ciclo educativo.
Objetivo Asociado 1.1 Fortalecer los procesos de evaluación de alumnos, con énfasis en
lenguaje y matemática.
1.2 Fortalecer los procesos de evaluación de docentes que aseguren que
los servicios de todos los niveles de educación respondan a criterios
de calidad educativa.
Valor del Indicador Año Base: (2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
84.76 85.34
CUADRO 8
INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de Población Educativa Atendida por el Sector Oficial Nivel
Primario.
Descripción Expresa el porcentaje de población escolar que es atendido por el sector
oficial, del total de la matrícula de todos los sectores, lo cual permite
conocer el porcentaje de cobertura que atiende el MINEDUC en relación
a los otros sectores en este ciclo educativo.
Objetivo Asociado 1.1 Fortalecer los procesos de evaluación de alumnos, con énfasis en
lenguaje y matemática.
1.2 Fortalecer los procesos de evaluación de docentes que aseguren que
los servicios de todos los niveles de educación respondan a criterios
de calidad educativa.
Valor del Indicador Año Base: (2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
88.31 88.40
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 9
INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de Población Educativa Atendida por el Sector Oficial del
Ciclo Básico.
Descripción Expresa el porcentaje de población escolar que es atendido por el sector
oficial, del total de la matrícula de todos los sectores, lo cual permite
conocer el porcentaje de cobertura que atiende el MINEDUC en relación
a los otros sectores en este ciclo educativo.
Objetivo Asociado 1.1 Fortalecer los procesos de evaluación de alumnos, con énfasis en
lenguaje y matemática.
1.2 Fortalecer los procesos de evaluación de docentes que aseguren que
los servicios de todos los niveles de educación respondan a criterios
de calidad educativa.
Valor del Indicador Año Base: (2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
38.24 42.94
CUADRO 10
INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de Población Educativa Atendida por el Sector Oficial del
Ciclo Diversificado.
Descripción Expresa el porcentaje de población escolar que es atendido por el sector
oficial, del total de la matrícula de todos los sectores, lo cual permite
conocer el porcentaje de cobertura que atiende el MINEDUC en relación
a los otros sectores en este ciclo educativo
Objetivo Asociado 1.1 Fortalecer los procesos de evaluación de alumnos, con énfasis en
lenguaje y matemática.
1.2 Fortalecer los procesos de evaluación de docentes que aseguren que
los servicios de todos los niveles de educación respondan a criterios
de calidad educativa.
Valor del Indicador Año Base: (2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
25.12 31.57
Objetivo Estratégico 7
Implementar y fortalecer programas orientados a la equidad integral para favorecer a las
poblaciones con características de pobreza y extrema pobreza.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 11
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIAS PROGRAMATICAS VINCULADAS
Objetivo Operativo Categorías Programáticas
Vinculadas
Implementar y fortalecer programas de apoyo, becas, útiles escolares,
establecimientos con gratuidad, bono de transporte escolar e institutos
por cooperativa con aporte.
11 Educación Preprimaria
12 Educación Primaria
13 Educación Básica
14 Educación Diversificada
15 Educación Extraescolar
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Becas de educación especial otorgadas……….........…….......................................... 1,528 becas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad, nivel preprimario............... 12,950 entidades
Alumnos atendidos con aporte para útiles escolares, en el nivel preprimario............. 526,538 personas
Textos impresos, preprimaria……………….............................................................. 738,344 documentos
Alumnos atendidos con aporte para alimentación escolar, nivel preprimario…......... 526,538 personas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad, nivel primario…................ 16,115 entidades
Alumnos beneficiados con bono de transporte, primaria………................................. 11,151 personas
Alumnos atendidos con aporte para útiles escolares, nivel primario…………........... 2,447,532 personas
Textos impresos, otorgados a nivel primario…………………................................... 5,217,073 documentos
Bolsas de estudio otorgadas en ciclo básico oficial..................................................... 3,600 becas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad en el ciclo básico…............ 1,269 entidades
Alumnos beneficiados con bono de transporte, en el ciclo básico…………….…...... 22,174 personas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad, ciclo básico telesecundaria 1,305 entidades
Bolsas de estudio otorgadas, en el ciclo básico telesecundaria…............................... 35 becas
Bolsas de estudio otorgadas, en el ciclo diversificado por cooperativa………........... 1,001 becas
Institutos por Cooperativa beneficiados con aporte financiero, en el ciclo
diversificado................................................................................................................ 104
entidades
Bolsas de estudio otorgadas, formación maestros en el ciclo diversificado………… 1,603 becas
Beca de alimentos otorgadas, formación de maestros, en el ciclo diversificado…… 1,638 becas
Alumnos beneficiados con bono de transporte, formación de maestros, ciclo
diversificado................................................................................................................
6,103
personas
Establecimientos atendidos con recursos para gratuidad, formación de maestros en
el ciclo diversificado................................................................................................... 75
entidades
Alumnos de las Escuelas Normales de Educación Física atendidos…….................... 2,893 personas
Bolsas de estudio otorgadas a bachilleres del ciclo diversificado………................... 264 becas
Alumnos beneficiados con bono de transporte, formación de bachilleres, ciclo
diversificado.…........................................................................................................... 1,757
personas
Objetivo Estratégico 8
Fomento de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas por medio del fortalecimiento de
una educación pertinente, bilingüe y multicultural que se incorpore a un mundo global.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 12
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Fortalecer el aprendizaje de niñas y niños a través de la dotación de
materiales educativos de apoyo bilingüe intercultural a alumnos y
docentes de todos los niveles educativos.
Fortalecer el sistema de acompañamiento pedagógico en el aula, para
asegurar la calidad educativa de la educación bilingüe intercultural.
11 Educación Preprimaria
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Textos impresos de educación, preprimaria bilingüe………….......................................... 15,000 documentos
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 13
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL: (A+B): 121,414
A. PERSONAL PERMANENTE 118,187
Administrativo 1,094
Directivo 106,081
Operativo 2,176
Profesional 1,318
Técnico 7,518
B. PERSONAL TEMPORAL 3,227
Administrativo 27
Directivo 242
Operativo 36
Profesional 463
Técnico 2,459
*No incluye 24,864 puestos con cargo al renglón de gasto 021 "Personal supernumerario" y 12,362 puestos con
cargo al renglón de gasto 011 "Personal permanente", que se encuentran en proceso de creación resultado de la
Convocatoria XXIII.
ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 14
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
ESTRUCTURA
%
TOTAL (A+B): 9,165,821,353 100.0
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,134,226,150 99.7
Gastos en Administración 4,972,136 0.1
Gastos en Recurso Humano 9,129,254,014 99.6
B. INVERSION 31,595,203 0.3
Inversión Física 31,595,203 0.3
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 15
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
CODIGO ASIGNADO
2011
TOTAL (A+B): 9,165,821,353
11 Ingresos corrientes 6,421,537,087
21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,688,152,625
22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 160,890,100
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 77,108,195
31 Ingresos propios 2,700,000
52 Préstamos externos 714,793,346
61 Donaciones externas 100,640,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,134,226,150
11 Ingresos corrientes 6,421,147,187
21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,687,252,925
22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 160,890,100
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 77,108,195
31 Ingresos propios 2,700,000
52 Préstamos externos 684,670,143
61 Donaciones externas 100,457,600
B. INVERSION 31,595,203
11 Ingresos corrientes 389,900
21 Ingresos tributarios IVA Paz 899,700
52 Préstamos externos 30,123,203
61 Donaciones externas 182,400
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 16
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 9,165,821,353
2.1 Gastos Corrientes 9,134,226,150
2.1.1 Gastos de Consumo 7,791,206,926
2.1.1.1 Remuneraciones 6,072,253,310
2.1.1.2 Bienes y servicios 1,718,618,413
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 335,203
2.1.3 Rentas de la Propiedad 3,773,433
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,773,433
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,339,245,791
2.1.7.1 Al Sector Privado 1,168,855,040
2.1.7.2 Al Sector Público 168,766,409
2.1.7.3 Al Sector Externo 1,624,342
2.2 Gastos de Capital 31,595,203
2.2.1 Inversión Real Directa 31,595,203
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 31,595,203
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CUADRO 17
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 9,165,821,353
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 4,972,136
01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 1,624,342
01.01.03 Asuntos exteriores 1,624,342
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 3,347,794
01.02.03 Servicios de fiscalización 3,347,794
10.00.00 EDUCACION 8,133,659,054
10.01.00 Educación Preprimaria y Primaria 5,417,570,849
10.01.01 Educación preprimaria 1,075,927,633
10.01.02 Educación primaria 4,172,876,807
10.01.03 Alfabetización 168,766,409
10.02.00 Educación Media 797,278,848
10.02.01 Educación básica 570,051,042
10.02.02 Educación diversificada 227,227,806
10.05.00 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 68,210,664
10.05.01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 68,210,664
10.06.00 Servicios Auxiliares de la Educación 1,446,836,607
10.06.01 Servicios auxiliares de la educación preprimaria y primaria 1,265,352,455
10.06.02 Servicios auxiliares de la educación media 181,484,152
10.08.00 Educación n.c.d. 403,762,086
10.08.01 Educación n.c.d. 403,762,086
11.00.00 PROTECCION SOCIAL 1,027,190,163
11.04.00 Familia e Hijos 1,027,190,163
11.04.01 Familia e hijos 1,027,190,163
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CUADRO 18
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 9,165,821,353
01 Actividades Centrales 374,816,982
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Superior 17,327,974
002 000 Servicios de Informática y Telecomunicaciones 14,405,568
003 000 Servicios de Administración General Planta Central 13,744,279
004 000 Administración del Recurso Humano 22,608,704
005 000 Desarrollo Curricular y Capacitación Docente 17,873,999
006 000 Planificación Educativa 38,159,932
007 000 Administración Educativa Departamental 191,845,275
008 000 Dirección y Coordinación Cooperación Nacional e
Internacional 8,796,677
012 000 Junta Calificadora de Personal 2,582,246
013 000 Servicios de Asesoría Jurídica 974,953
014 000 Sistemas de Divulgación y Comunicación 6,289,539
015 000 Servicios de Compras y Contrataciones 7,531,231
016 000 Servicios de Administración Financiera 4,396,822
017 000 Servicios de Auditoría y Control Interno 3,397,794
019 000 Servicios de Evaluación Educativa 800,000
021 000 Servicios de Acreditación y Certificación 5,091,864
022 000 Apoyo a la Mejora Continua de Procesos 219,020
023 000 Servicios de Apoyo Magisterial 715,197
024 000 Servicios de Monitoreo y Verificación de la Calidad 18,055,908
03
Actividades Comunes a los Programas de
Preprimaria y Primaria (PRG. 11 Y 12) 117,577,286
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Docencia en Educación Estética y Artística 11,619,759
002 000 Reclutamiento Personal Docente 3,394,896
003 000 Educación Física 59,968,254
004 000 Docencia en Educación Especial 21,656,201
005 000 Fortalecimiento y Apoyo a la Educación Bilingüe e
Intercultural 20,938,176
11130008-14
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
ASIGNADO
2011
04
Actividades Comunes a los Programas de Primaria,
Básico y Diversificado (PRG. 12, 13 y 14) 95,368,286
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Educación Física, Recreación y Deportes 95,368,286
05
Actividades Comunes a los Programas de
Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado (PRG.
11, 12, 13 y 14) 102,411,521
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Supervisión Educativa 37,528,774
002 000 Servicios de Apoyo a la Educación 64,882,747
11 Educación Preprimaria 1,077,175,138
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección, Coordinación y Subvenciones 42,937,435
01 Preprimaria 863,043,705
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 545,974,961
002 000 Financiamiento de Utiles Escolares 198,605,702
003 000 Provisión de Textos Escolares 20,333,994
005 000 Financiamiento de Alimentación Escolar 93,409,265
006 000 Financiamiento de Valija Didáctica 4,719,783
02 Preprimaria Bilingüe 171,193,998
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 170,583,678
004 000 Provisión de Textos Escolares 610,320
12 Educación Primaria 5,308,206,135
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección, Coordinación y Subvenciones 259,675,952
007 000 Evaluación Educativa 11,599,585
01 Primaria 4,328,008,833
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia Urbana 869,187,818
002 000 Administración y Docencia Rural 2,778,453,044
003 000 Financiamiento de Utiles Escolares 132,201,619
004 000 Provisión de Textos Escolares 65,885,111
006 000 Financiamiento de Alimentación Escolar 456,056,999
009 000 Escuelas del Futuro 1,743,044
11130008-15
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
ASIGNADO
2011
011 000 Financiamiento de Valija Didáctica 18,528,549
012 000 Formación en Servicio y Profesionalización 5,952,649
02 Primaria Bilingüe 676,459,705
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia Rural 676,459,705
04 Primaria de Adultos 32,462,060
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 32,462,060
13 Educación Básica 568,237,730
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección, Coordinación y Subvenciones 1,149,312
002 000 Administración y Docencia 316,276,091
003 000 Telesecundaria 104,877,487
004 000 Financiamiento a Institutos por Cooperativa 145,184,840
006 000 Evaluación Educativa 750,000
14 Educación Diversificada 227,227,806
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección, Coordinación y Subvenciones 183,081
002 000 Financiamiento a Institutos por Cooperativa 15,385,120
01 Formación de Maestros 105,603,985
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 105,603,985
02 Formación de Bachilleres 14,116,197
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 14,116,197
03 Formación de Peritos 51,218,884
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 51,218,884
04 Formación Secretarial 10,119,427
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 10,119,427
05 Formación Técnica Industrial 30,481,203
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 21,487,056
002 000 Becas de Excelencia 8,994,147
06 Formación Tecnológica 119,909
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 119,909
11130008-16
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
ASIGNADO
2011
15 Educación Extraescolar 97,219,555
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 29,008,891
002 000 Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo
-NUFED- 47,270,704
003 000 Programa de Educación de Adultos por
Correspondencia -PEAC- 8,219,501
004 000 Centros Municipales de Capacitación -CEMUCAF- 12,613,888
005 000 Formación de Docentes Extraescolar 106,571
18 Educación Inicial 947,713
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Administración y Docencia 947,713
19 Fondo Social Mi Familia Progresa 1,026,242,450
01 Fondo Social Mi Familia Progresa
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 26,242,450
002 000 Fondo Social Mi Familia Progresa en Fideicomiso 1,000,000,000
99 Partidas no Asignables a Programas 170,390,751
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 1,624,342
002 000 Alfabetización 168,766,409
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
11130008-17
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.374,816,982 equivalente al 4.1% del
presupuesto total de la institución.
En este programa se incluyen todas las actividades del Ministerio mediante las cuales se apoya
la acción sustantiva de la institución, para lograr una educación con calidad, equidad y
pertinencia, bajo un nuevo modelo de gestión educativa desconcentrado, descentralizado,
eficaz, eficiente y efectivo, con enfoque participativo, flexible y transparente que propicie el
involucramiento de la comunidad educativa en la toma de decisiones e impulse innovaciones
que mejoren la calidad y la cobertura educativa. Estas actividades están orientadas básicamente
a la función administrativa.
CUADRO 19
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 374,816,982
0 Servicios Personales 258,192,485
1 Servicios no Personales 90,944,613
2 Materiales y Suministros 14,633,990
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 684,901
4 Transferencias Corrientes 8,685,700
9 Asignaciones Globales 1,675,293
CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE
PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12)
En esta categoría se asignan Q.117,577,286 que representa el 1.3% del presupuesto total.
Su función es apoyar la ejecución de las actividades del nivel preprimario y primario,
especialmente a las actividades de asistencia complementaria que se refieren a la Educación
Estética que busca elevar e inculcar la personalidad del estudiante.
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Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Asimismo, contempla un Jurado de Oposición que vela por la transparencia de la adjudicación
de puestos docentes. Educación Física con el propósito de formar integralmente al alumno en
cuerpo y mente sana.
Incluye la Educación Especial que atiende a la población estudiantil con discapacidad física,
sensorial o intelectual y fundamentalmente el fortalecimiento y apoyo a la Educación Bilingüe
e Intercultural que tiene como objetivo atender a la población del área rural con enseñanza en
su idioma materno. Esta última actividad es la rectora del proceso de la educación bilingüe
intercultural en las comunidades lingüísticas Mayas, Xinca y Garífuna.
CUADRO 20
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 117,577,286
0 Servicios Personales 98,775,215
1 Servicios no Personales 15,111,874
2 Materiales y Suministros 2,433,497
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 492,700
4 Transferencias Corrientes 764,000
CATEGORIA 04: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE
PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12,13 Y 14)
En esta categoría se asignan Q.95,368,286 que representa el 1.0% del presupuesto total.
Financia las actividades comunes de los niveles educativos primario y medio en el ciclo básico
y ciclo diversificado, en apoyo a la educación física, recreación y deportes para fortalecer el
rendimiento físico e intelectual de la población escolar, que consisten en apoyar con
implementos deportivos a los estudiantes.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 21
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 95,368,286
0 Servicios Personales 40,105,026
1 Servicios no Personales 4,851,670
2 Materiales y Suministros 48,911,590
4 Transferencias Corrientes 1,500,000
CATEGORIA 05: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE
PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
En esta categoría se asignan Q.102,411,521 que representa el 1.1% del presupuesto total.
Abarca todos los niveles educativos del sistema, entre las actividades presupuestarias que cubre
destacan: la Supervisión Educativa que se realiza a través de monitoreo técnico y
administrativo, el seguimiento al sistema educativo y los Servicios de Apoyo a la Educación;
Innovación Educativa, actividad que transfiere tecnología y asesoría sobre informática a los
establecimientos educativos.
CUADRO 22
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 102,411,521
0 Servicios Personales 44,478,216
1 Servicios no Personales 41,051,893
2 Materiales y Suministros 11,881,412
4 Transferencias Corrientes 5,000,000
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PROGRAMA 11: EDUCACION PREPRIMARIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACION
En este Programa se asigna la cantidad de Q. 1,077,175,138 que representa el 11.8% del
presupuesto total.
El objetivo general de este nivel educativo, es estimular y propiciar el desarrollo biológico,
social y emocional del educando, para que alcance el nivel de madurez necesario que le permita
cursar el primer grado de la educación primaria con éxito y sea prevenible la deserción, el
ausentismo y repitencia en el nivel.
Los objetivos específicos son: ampliar la cobertura, elevar el nivel educativo de la población en
los lugares más apartados del país y facilitar el ingreso de los niños y niñas al nivel
preprimario.
La educación preprimaria está dirigida a niños y niñas en edad escolar de 4, 5 y 6 años, atiende
las modalidades de párvulos y preprimaria bilingüe. Párvulos atiende a niñas y niños del área
urbana y urbano marginal y a un pequeño segmento del área rural, utilizando métodos y
procedimientos basados en los intereses y necesidades prevalecientes en esta etapa de los
educandos en que se forman las bases estructurales de su personalidad física.
La modalidad de Educación Preprimaria Bilingüe aplica técnicas y metodologías específicas y
adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, con énfasis en los valores
propios de la cultura Maya y la preparación para el dominio del español como segundo idioma.
El uso de tecnología apropiada estimula el desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, y
aptitudes adecuadas de trabajo escolar, que contribuyen a la formación de niños y niñas mayas
y los prepara para el inicio de la educación primaria.
CUADRO 23
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,077,175,138
0 Servicios Personales 711,301,108
1 Servicios no Personales 56,069,135
2 Materiales y Suministros 309,804,895
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PROGRAMA 12: EDUCACION PRIMARIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACION
A este programa se le asigna la cantidad de Q. 5,308,206,135 que equivale al 58.0% del
presupuesto.
El objetivo general del programa es ampliar la cobertura del nivel incorporando a la mayor
población escolar de 7 a 12 años y en algunos casos hasta los 14 años de edad, en las área
urbanas y rurales.
Los objetivos específicos son: a) reducir los índices de sobreedad, deserción y repitencia,
b) mejorar la calidad de la educación primaria, c) propiciar la participación organizada y
responsable de las comunidades, facilitando su acceso a la escuela, d) aplicar metodologías de
enseñanza-aprendizaje que permitan a los educandos una formación integral, e) estimular a los
docentes que imparten la educación primaria, a desarrollar su capacidad creativa en beneficio
de los educandos (aplicando metodologías participativas), y f) desarrollar las acciones que
promuevan el interés de los docentes hacia un cambio de actitud, favoreciendo los eventos que
propicien la reflexión y toma de responsabilidades con el país.
La Educación Primaria consta de seis grados y es el nivel educativo que recibe a la población
que egresa de la educación preprimaria (párvulos y preprimaria bilingüe en el caso de la
población maya-hablante); o bien a la población que ha llegado a los 7 años de edad
cronológica que es la reglamentaria para ingresar al primer grado de este nivel.
Constituye la educación fundamental, para el desarrollo integral del educando en sus aspectos
personales y sociales. Su estructura curricular permite asegurar que todos los estudiantes
posean conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten continuar estudios en el nivel
de enseñanza media, consolidando la formación general prevista en el perfil del egresado de la
educación primaria.
En la modalidad de Educación Primaria Bilingüe, se aplican técnicas y metodologías
específicas y adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, con énfasis en los
valores propios de la cultura Maya y la preparación para el dominio del español como segundo
idioma.
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Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 24
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 5,308,206,135
0 Servicios Personales 4,309,976,093
1 Servicios no Personales 310,481,779
2 Materiales y Suministros 677,548,263
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 200,000
4 Transferencias Corrientes 10,000,000
PROGRAMA 13: EDUCACION BASICA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACION
En este programa se recomienda la asignación de Q. 568,237,730 que equivale al 6.2%
del presupuesto total.
Este programa está dirigido a la población escolar en edades de 13 a 15 años y en algunos casos
alumnos superiores a esta edad, cuyo requisito es haber aprobado la escuela primaria. Las
modalidades de este programa son: Básica Regular (básico por madurez y básico con
orientación ocupacional), Sistema de Cooperativa de Enseñanza y el Programa de
Telesecundaria.
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CUADRO 25
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 568,237,730
0 Servicios Personales 360,620,432
1 Servicios no Personales 16,602,182
2 Materiales y Suministros 11,497,408
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 27,342,310
4 Transferencias Corrientes 152,175,398
PROGRAMA 14: EDUCACION DIVERSIFICADA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACION
En este programa se recomienda la asignación de Q. 227,227,806 que equivale al 2.5%
del presupuesto total.
Este programa es dirigido a la población escolar de ambos sexos, entre las edades de 16 a 18
años que han aprobado la educación básica, en los grados de cuarto, quinto y sexto; en las
carreras de formación de maestros, peritos, secretarias, bachilleres y técnicos industriales. Esta
educación se desarrolla en jornadas matutina, vespertina, mixta y nocturna con planes de
estudio diario y fin de semana, concentrados mayoritariamente en el área urbana.
CUADRO 26
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 227,227,806
0 Servicios Personales 174,168,547
1 Servicios no Personales 8,146,451
2 Materiales y Suministros 4,355,799
4 Transferencias Corrientes 40,557,009
11130008-24
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 15: EDUCACION EXTRAESCOLAR
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
EXTRAESCOLAR
A este programa se asigna la cantidad de Q. 97,219,555 que representa el 1.1% del
presupuesto total.
Atiende a la población de niños, jóvenes y adultos, que no han tenido acceso a la educación,
mediante programas educativos formales y no formales para su incorporación al trabajo
productivo, con el fin de propiciarles formación integral que coadyuve en el mejoramiento
constante y progresivo de sus potencialidades.
Las modalidades de la Educación Extraescolar son: Programa de Núcleos Educativos
Familiares para el Desarrollo -NUFED-, provee a los jóvenes y señoritas del área rural
egresados de la escuela primaria, una formación general basada en sus necesidades e
inquietudes. Es equivalente a los tres años del Ciclo de Educación Básica, combinado con una
preparación técnica laboral. El Programa de Educación Primaria Acelerada -PEAC-, atiende a
niños en sobreedad escolar, jóvenes y adultos que saben leer y escribir, que desean completar
su educación primaria de forma gratuita, utilizando un modelo propio de "auto instrucción" y
equivalente a la impartida en el Sistema Educativo Escolarizado.
En cuanto al Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana
-CEMUCAF-, se orienta y facilita la formación integral y técnico-ocupacional de mano de
obra semi-calificada, certificando los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas
egresadas, por medio de un Diploma extendido al final del proceso formativo. Los Centros
Pedagógicos tienen como finalidad prestar servicios de inducción, formación permanente y
desarrollo profesional al recurso humano del Subsistema de Educación Extraescolar, con
enfoque de educación para la vida y el trabajo.
CUADRO 27
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 97,219,555
0 Servicios Personales 63,057,738
1 Servicios no Personales 5,633,006
2 Materiales y Suministros 2,774,619
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,875,292
4 Transferencias Corrientes 22,878,900
11130008-25
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 18: EDUCACION INICIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR
A este programa se le recomienda la cantidad de Q.947,713.
Mediante el cual se atiende a niños y niñas de 0 a 4 años de edad, de las comunidades menos
favorecidas en las áreas marginales y rurales del país. Oficialmente el servicio es prestado por
el Programa de Atención Integral al Niño -PAIN- y la Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente (SOSEP), por lo que el Ministerio de Educación únicamente proporciona
los insumos básicos para la atención de las niñas y niños.
CUADRO 28
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 947,713
1 Servicios no Personales 947,713
PROGRAMA 19: FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR
A este programa se le asigna la cantidad de Q. 1,026,242,450 que representa el 11.2%
del presupuesto total.
Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 100-2009 del 6 de abril del 2009, se creó el Fondo
Social denominado “Mi Familia Progresa”, cuyo objetivo es velar por la salud y nutrición de
las familias que tengan hijos o hijas de 0 a 6 años de edad; elevar los niveles de asistencia
escolar de las edades de 6 a 15 años, y promover la salud y nutrición de las mujeres
embarazadas y lactantes, con la finalidad de mejorar la educación y desarrollo integral en la
niñez y juventud guatemalteca.
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Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 29
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,026,242,450
0 Servicios Personales 9,778,450
1 Servicios no Personales 85,843,504
2 Materiales y Suministros 1,526,463
4 Transferencias Corrientes 929,094,033
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 170,390,751, que representa el 1.9% del
presupuesto total.
Las partidas no asignables a programas corresponden a montos financieros que el Ministerio
de Educación debe erogar y que no pueden ser asignados en sus programas regulares, en virtud
que las acciones que derivan de dichas erogaciones no inciden directamente en el cumplimiento
de las metas plasmadas en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos aportes
financieros contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo nacional ya que las
actividades que llevan a cabo, son afines con el quehacer docente institucional, por lo que
aquí se contemplan los aportes que el MINEDUC tiene que efectuar a organismos nacionales e
internacionales, así como a entidades descentralizadas, para este caso al Comité Nacional de
Alfabetización -CONALFA-, que alfabetiza a la población analfabeta a través de sus diferentes
programas de alfabetización y postalfabetización en castellano y en idiomas mayas con el
propósito de reducir la tasa de analfabetismo en el país, la evaluación de resultados se lleva a
cabo por las Unidades a través de las cuales se ejecutan los traslados financieros respectivos,
programándose estos de la manera siguiente:
11130008-27
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 30
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 170,390,751
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170,390,751
453 Transferencias a entidades descentralizadas autónomas no
financieras
168,766,409
Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA- 168,766,409
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,426,342
Organización, Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura
-UNESCO-
1,166,950
Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- 259,392
473 Transferencias a organismos regionales 198,000
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana -CECC- 84,000
Consejo Centroamericano de Acreditación, Educación Superior 42,000
Academia Guatemalteca correspondiente a la Real Academia de la
Lengua Española
72,000
CUADRO 31
OTROS APORTES EN DIFERENTES PROGRAMAS
CODIGO CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 155,000,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,000,000
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 155,000,000
Institutos por Cooperativa 155,000,000
11130008-28
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 32
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO de
Financ.
TOTAL ( A + B ): 9,165,821,353
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
9,134,226,150
GASTOS EN ADMINISTRACION 4,972,136 11
0 SERVICIOS PERSONALES 3,158,580
011 Personal permanente 1,511,280
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 90,000
015 Complementos específicos al personal permanente 660,960
022 Personal por contrato 432,000
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000
027 Complementos específicos al personal temporal 6,000
071 Aguinaldo 220,270
072 Bonificación anual (Bono 14) 220,270
073 Bono vacacional 8,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 114,132
133 Viáticos en el interior 72,132
141 Transporte de personas 8,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 5,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 10,000
Resumen de otros renglones del grupo 19,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,082
211 Alimentos para personas 2,000
243 Productos de papel o cartón 5,000
244 Productos de artes gráficas 5,000
245 Libros, revistas y periódicos 2,000
267 Tintes, pinturas y colorantes 38,000
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,882
291 Utiles de oficina 15,000
Resumen de otros renglones del grupo 5,200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,624,342
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,426,342
473 Transferencias a organismos regionales 198,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 9,129,254,014
0 SERVICIOS PERSONALES 6,067,294,730
011 Personal permanente 2,753,845,043 11
11130008-29
Ministerio de Educación
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
ASIGNADO
2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO de
Financ.
011 Personal permanente 37,215,492 22
012 Complemento personal al salario del personal permanente 2,588,710 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 6,000 22
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,127,790 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 20,640 22
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,724,074 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 324,000 22
015 Complementos específicos al personal permanente 424,227,900 11
015 Complementos específicos al personal permanente 21,030,453 22
016 Complemento por transporte al personal permanente 110,000 11
017 Derechos escalafonarios 1,206,351,882 11
017 Derechos escalafonarios 9,684,150 22
021 Personal supernumerario 146,768,426 11
021 Personal supernumerario 46,014,204 21
021 Personal supernumerario 464,685,346 52
022 Personal por contrato 122,124,789 11
022 Personal por contrato 14,963,982 22
024 Complemento personal al salario del personal temporal 291,000 11
024 Complemento personal al salario del personal temporal 12,000 22
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 4,680 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 2,413,127 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 11,250 22
027 Complementos específicos al personal temporal 29,235,448 11
027 Complementos específicos al personal temporal 4,272,000 21
027 Complementos específicos al personal temporal 3,764,844 22
029 Otras remuneraciones de personal temporal 7,000,000 11
063 Gastos de representación en el interior 720,000 11
071 Aguinaldo 350,108,706 11
071 Aguinaldo 4,043,511 21
071 Aguinaldo 5,676,387 22
072 Bonificación anual (Bono 14) 350,076,102 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,043,512 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,675,082 22
073 Bono vacacional 42,160,400 11
073 Bono vacacional 284,800 21
073 Bono vacacional 1,689,000 22
1 SERVICIOS NO PERSONALES 635,569,688
111 Energía eléctrica 15,737,085 11
111 Energía eléctrica 57,784,040 21
111 Energía eléctrica 1,241,900 22
112 Agua 1,110,758 11
112 Agua 1,886,095 21
112 Agua 74,000 22
113 Telefonía 8,276,000 11
113 Telefonía 7,970,425 21
113 Telefonía 2,351,000 22
121 Divulgación e información 4,358,412 11
121 Divulgación e información 3,284,852 21
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
ASIGNADO
2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO de
Financ.
121 Divulgación e información 6,000 22
121 Divulgación e información 600,000 52
121 Divulgación e información 4,827,340 61
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,642,853 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 93,022,949 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 143,000 22
122 Impresión, encuadernación y reproducción 41,293,083 52
122 Impresión, encuadernación y reproducción 19,930,627 61
131 Viáticos en el exterior 51,509 11
131 Viáticos en el exterior 14,520 21
133 Viáticos en el interior 3,298,308 11
133 Viáticos en el interior 470,285 21
133 Viáticos en el interior 138,670 22
133 Viáticos en el interior 261,700 52
133 Viáticos en el interior 246,000 61
141 Transporte de personas 1,370,994 11
141 Transporte de personas 2,681,712 21
141 Transporte de personas 115,000 22
141 Transporte de personas 527,250 52
141 Transporte de personas 45,400 61
151 Arrendamiento de edificios y locales 11,783,704 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,518,000 21
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 520,146 11
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 756,085 21
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 92,000 22
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,502,442 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 226,550 21
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,000 22
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 93,900 61
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 625,592 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 504,871 21
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 163,000 22
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,468,356 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,892,725 21
171 Mantenimiento y reparación de edificios 112,000 22
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,700,000 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 9,966,200 52
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,940,000 61
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 21,332 11
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 3,600 21
177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uno no
común 66,109,200 52
177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uno no
común 25,833,800 61
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 785,000 11
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 134,000 22
184 Servicios económicos, contables y de auditoria 1,027,813 11
184 Servicios económicos, contables y de auditoria 300,000 52
185 Servicios de capacitación 4,627,668 11
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Financ.
185 Servicios de capacitación 5,372,838 21
185 Servicios de capacitación 1,344,000 22
185 Servicios de capacitación 18,511,902 52
185 Servicios de capacitación 21,563,085 61
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 5,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 5,838,316 11
189 Otros estudios y/o servicios 65,947,285 21
189 Otros estudios y/o servicios 47,166,620 52
189 Otros estudios y/o servicios 9,420,468 61
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 841,256 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,000 21
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 50,000 61
196 Servicios de atención y protocolo 65,000 11
196 Servicios de atención y protocolo 27,924 21
196 Servicios de atención y protocolo 22,000 22
196 Servicios de atención y protocolo 3,360,000 61
197 Servicios de vigilancia 571,800 11
197 Servicios de vigilancia 199,000 22
Resumen de otros renglones del grupo 9,506,313 11
Resumen de otros renglones del grupo 7,845,470 21
Resumen de otros renglones del grupo 1,603,360 22
Resumen de otros renglones del grupo 16,878,300 52
Resumen de otros renglones del grupo 1,945,000 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,085,292,854
211 Alimentos para personas 1,737,303 11
211 Alimentos para personas 550,583,856 21
211 Alimentos para personas 14,671,700 22
211 Alimentos para personas 1,360,140 61
233 Prendas de vestir 243,918 11
233 Prendas de vestir 230,000 22
241 Papel de escritorio 2,906,247 11
241 Papel de escritorio 8,391,860 21
241 Papel de escritorio 205,000 22
241 Papel de escritorio 1,240 52
241 Papel de escritorio 200,044 61
242 Papeles comerciales, cartones y otros 177,725 11
242 Papeles comerciales, cartones y otros 271,241 21
242 Papeles comerciales, cartones y otros 45,000 22
242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,122 52
242 Papeles comerciales, cartones y otros 50,000 61
243 Productos de papel o cartón 1,011,846 11
243 Productos de papel o cartón 5,245,140 21
243 Productos de papel o cartón 409,000 22
243 Productos de papel o cartón 27,450 52
243 Productos de papel o cartón 46,000 61
244 Productos de artes gráficas 672,631 11
244 Productos de artes gráficas 2,038,558 21
244 Productos de artes gráficas 304,000 22
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CODIGO CONCEPTO de
Financ.
244 Productos de artes gráficas 22,750 52
245 Libros, revistas y periódicos 89,318 11
245 Libros, revistas y periódicos 37,074 21
245 Libros, revistas y periódicos 51,000 22
246 Textos de enseñanza 3,900 11
246 Textos de enseñanza 127,540 21
246 Textos de enseñanza 214,500 22
246 Textos de enseñanza 5,500,015 52
253 Llantas y neumáticos 640,571 11
253 Llantas y neumáticos 68,000 21
253 Llantas y neumáticos 367,000 22
262 Combustibles y lubricantes 3,295,022 11
262 Combustibles y lubricantes 2,566,321 21
262 Combustibles y lubricantes 3,142,790 22
262 Combustibles y lubricantes 515,000 52
262 Combustibles y lubricantes 171,000 61
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,931,794 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,163,829 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,477,000 22
267 Tintes, pinturas y colorantes 52,577 52
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 602,695 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 4,385,345 21
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,416,000 22
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 4,510,000 61
284 Estructuras metálicas acabadas 129,396 11
284 Estructuras metálicas acabadas 2,928,653 21
284 Estructuras metálicas acabadas 106,000 22
291 Utiles de oficina 2,160,667 11
291 Utiles de oficina 7,447,637 21
291 Utiles de oficina 1,319,000 22
291 Utiles de oficina 8,256,336 52
291 Utiles de oficina 249,796 61
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,596,522 11
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 14,123,058 21
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 611,000 22
293 Utiles educacionales y culturales 878,620 11
293 Utiles educacionales y culturales 356,285,129 21
293 Utiles educacionales y culturales 43,000 22
293 Utiles educacionales y culturales 3,990,052 52
294 Utiles deportivos y recreativos 50,081 11
294 Utiles deportivos y recreativos 803,262 21
294 Utiles deportivos y recreativos 15,211,400 22
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 2,456,967 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 2,394,633 21
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 1,108,000 22
298 Accesorios y repuestos en general 791,895 11
298 Accesorios y repuestos en general 725,548 21
298 Accesorios y repuestos en general 230,000 22
Resumen de otros renglones del grupo 2,838,327 11
11130008-33
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
ASIGNADO
2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO de
Financ.
Resumen de otros renglones del grupo 11,350,313 21
Resumen de otros renglones del grupo 10,406,500 22
Resumen de otros renglones del grupo 3,615,000 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,339,421,449
411 Ayuda para funerales 397,100 11
412 Prestaciones póstumas 1,500,000 11
413 Indemnizaciones al personal 1,000,000 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 800,000 11
416 Becas de estudio en el interior 28,496,407 11
416 Becas de estudio en el interior 22,878,900 21
419 Otras transferencias a personas 588,518,858 11
419 Otras transferencias a personas 370,563,775 21
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 155,000,000 11
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,500,000 22
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras
91,658,214
11
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 77,108,195 29
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,675,293 11
913 Sentencias judiciales 1,675,293
B INVERSION 31,595,203
INVERSION FISICA 31,595,203
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 31,595,203
322 Equipo de oficina 30,000 11
322 Equipo de oficina 79,800 21
322 Equipo de oficina 4,498,250 52
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 68,400 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 106,000 21
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 11,981,952 52
325 Equipo de transporte 500,001 52
326 Equipo para comunicaciones 8,000 11
326 Equipo para comunicaciones 113,000 21
328 Equipo de cómputo 179,500 11
328 Equipo de cómputo 519,000 21
328 Equipo de cómputo 13,143,000 52
328 Equipo de cómputo 182,400 61
329 Otras maquinarias y equipos 104,000 11
329 Otras maquinarias y equipos 81,900 21
11130008-34
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 33
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO 2011
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS RECURSOS
INTERNOS EXTERNOS
TOTAL: 31,595,203 1,289,600 30,305,603
A. INVERSION FISICA 31,595,203 1,289,600 30,305,603
Equipamiento 31,595,203 1,289,600 30,305,603
389,900 389,900 11 Ingresos corrientes
899,700 899,700
21 Ingresos tributarios
IVA Paz
29,593,202 29,593,202 52-0403-0036 Préstamo BIRF-7430-
GU Proyecto Calidad
Educativa y Ampliación
de la Educación
Secundaria
530,001 530,001 52-0505-0023 Préstamo KfW-4915198
Programa de Educación
Primaria Rural
PRONADE III
182,400 182,400 61-0505-0013 Donación
KfW- PRONADE-III
Educación Primaria
Rural/PRONADE III