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PLAN OPERATIVO
INFORMATICO 2011 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
HOSPITAL II-2 SULLANA
INTRODUCCION
El PLAN OPERATIVO INFORMATICO, constituye un instrumento de gestión de corto plazo,
que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública
integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles.
El Hospital II-2 Sullana, realiza el Plan Operativo Informático 2011 dentro del marco del Plan
Operativo Institucional 2011. El proceso que llevará a cabo la Unidad de Estadística e
Informática tendrá como instrumento de soporte a la gestión al presente “Plan Operativo
Informático 2011”, elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, y
que guiará el desarrollo ordenado de las actividades programadas.
Finalmente, para el desarrollo efectivo del Plan Operativo Informático 2011 las autoridades
de la institución, y los trabajadores deben involucrarse para lograr su fiel cumplimiento lo que
ubicaría al Hospital II-2 en una institución que esté a la vanguardia de la Tecnología
Informática.
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2011
I.- MISION
Atender las necesidades de los usuarios mediante el optimo aprovechamiento de las
tecnologías de información y proporcionar información estadística de calidad con el
apoyo informático eficiente y eficaz para la toma de decisiones.
II.- VISION
La Unidad de Estadística e Informática tiene como visión modernizar y sistematizar
los procesos en base a la aplicación eficiente y eficaz de la tecnología de la
información y comunicaciones, para el bienestar de la población de la Provincia e
usuarios internos.
III.- SITUACION ACTUAL
a) Localización y dependencia estructural y funcional
El área de Informática del Hospital II-2 Sullana, se encuentra localizada en Av.
Santa Rosa S/N. y está encargada del soporte técnico, análisis y desarrollo de
sistemas de información y comunicaciones.
En la estructura de la Institución se encuentra dentro de la Unidad de Estadística e
Informática que pertenece a la Dirección Ejecutiva del Hospital de acuerdo al
Organigrama siguiente:
b) Recursos Humanos
El área de Informática cuenta con los siguientes recursos:
RECURSOS HUMANOS CANTIDAD DE PERSONAL
DIRECCION-JEFE DE AREA 1
SOPORTE TECNICO 1
TOTAL 2
c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes
Los recursos informáticos con que cuenta el Hospital son los siguientes:
HARDWARE
RECURSO INFORMATICO CANTIDAD
SERVIDORES 3
COMPUTADORAS PERSONALES 128
LAPTOPS 2
IMPRESORAS MATRICIAL 33
IMPRESORAS TINTA 5
IMPRESORAS LASER 22
MULTIFUNCIONALES 4
SOFTWARE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
1
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE SALUD
1
MICROSOFT WINDOWS XP 128
MICROSOFT OFFICE 2007 128
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008
1
SQL SERVER 2000 2
MYSQL 2
ANTIVIRUS 130
CONECTIVIDAD
RECURSO INFORMATICO CANTIDAD
ROUTER 1
SWITCH 9
HUBS 6
d) Problemática actual
Fortalezas:
Contar con documentos de gestión aprobados para el mejor control de manejo
de nuestros recursos informáticos, seguridad de la información.
Asistencia técnica permanente al usuario interno.
Personal comprometido con los lineamientos y políticas de la institución.
Contar con una red de datos establecida en toda nuestra institución y servidor de datos de marca.
Contar con personal de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, redes y conectividad, sistemas operativos, internet y desarrollo de sistemas.
Compromiso de una correcta administración y seguridad de la información de nuestra institución.
Mejoras en la Infraestructura de Servidores de Datos.
Cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional.
Contar con sistema de protección FIREWALL y de acceso PROXY al servicio de Internet
Oportunidades
El avance tecnológico actual nos da un sin número de posibilidades que pueden ser aplicadas en los procesos sistemáticos.
La demanda de sistemas de información integrados que podrán ser realizados por la adquisición de herramientas de desarrollo de sistemas de última generación por parte de la institución.
Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías que ayuden a mejorar la infraestructura tecnológica de nuestra institución.
Debilidades
Limitaciones en la infraestructura física e inadecuado según estándares de
seguridad.
Dependencia en sistemas de información: MINSA, MEF, SISMED,SIS.
Falta de documentación de los sistemas de información implementados en la institución.
Falta de espacio físico para el análisis y ejecución de los planes de desarrollo de nuevos sistemas de información.
Falta de cursos de capacitación al personal del área de informática en temas de relevancia tecnológica.
Infraestructura física del lugar donde se alojan los equipos de cómputo de alto riesgo (Servidores).
Capacitación Insuficiente de los usuarios de la institución.
Limitaciones en cableado estructurado y sistema eléctrico inadecuado.
Incumplimiento del cronograma de abastecimiento de insumos.
Cultura organizacional de la Institución orientada a las funciones que constituye obstáculo en la innovación de procesos a través de la aplicación de tecnologías y comunicaciones.
No contar con licencias de software en los equipos de computo asi como antivirus para proteccion de los ataques externos.
Amenazas
Falta de Personal en el área de Desarrollo de Sistemas.
Los constantes avances de la tecnología informática no son asimilados en forma rápida por nuestro personal y usuarios en general.
Falta de capacitaciones del personal y su alto costo no permiten que nuestro personal se capacite constantemente en temas relacionados a Informática..
Falta de software antivirus, genera la infección constante de nuestros equipos.
La creciente demanda por servicios de información como son las redes sociales brindando a través de la web que aun no han sido implementados y que comprenden una gran cantidad de consultas que pueden provocar una baja en el rendimiento de la red.
Los altos costos de hardware y software impiden una adquisición y renovación constante de equipos
Sistema de información de Salud recientemente implementado no se encuentra totalmente instalado, en todas las fases.
IV. ALIENAMIENTO CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
a) Objetivos Sectoriales:
Mejorar el Sistema de Salud en la Región con el fortalecimiento y modernización de
la gestión en la DIRESA Piura.
b) Objetivos Institucionales:
Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan mejorar y optimizar los
procesos.
Implementar plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo.
c) Objetivos Específicos :
.
Coordinar y supervisar los diferentes sistemas de información y
comunicación, de todas las unidades, servicios y áreas del Hospital, para
integrar y viabilizar la gestión.
Implementar un plan preventivo de mantenimiento de los equipos
informáticos.
Implementar una red inalámbrica de voz y datos dentro del Hospital.
Implementar una central telefónica IP permitiendo una mejor comunicación interna (Áreas de la institución) y un mayor control de las llamadas.
Renovar equipos y redistribuirlos con el fin de mejorar su utilización.
Implementar servicio de hosting, servidor de correo, portal web de la institución.
Implementar programas de capacitación para que el personal de la institución haga un mejor uso de los recursos informáticos.
Mejorar la seguridad de nuestros servidores.
Implementación de sistema video vigilancia con cámaras IP
Implementación de Intranet, pagina web
Implementación de Servicio de Correo Electrónico Institucional.
Objetivo Estratégico Sectorial Institucional
Objetivo Institucional Objetivos Específicos
Mejorar el Sistema de
Salud en la Región con el
fortalecimiento y
modernización de la
Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan mejorar y optimizar los procesos.
Implementar una red inalámbrica de voz y datos dentro del Hospital.
Implementar una central telefónica IP permitiendo una mejor comunicación interna (Áreas de la institución) y un mayor control de las llamadas.
Renovar equipos y redistribuirlos con el
gestión en la DIRESA
Piura.
Implementar plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo.
fin de mejorar su utilización.
Implementar servicio de hosting, servidor de correo, portal web de la institución.
Implementar programas de capacitación para que el personal de la institución haga un mejor uso de los recursos informáticos.
Mejorar la seguridad de nuestros servidores.
V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO
INFORMATICO
Las estrategias a emplear para el logro de nuestras metas estarán basadas en los
siguientes puntos:
1. Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional
• Mejorar la protección de los Servidores (base de datos, controladores de dominio, servidor de aplicaciones, servidor de archivos) a través de políticas y directivas de seguridad.
• Respetar la Normatividad Técnica vigente establecida por los órganos
institucionales que las rigen como son el MINSA, ONGEI, etc. 2. Desarrollo e implementación de sistemas, sistemas integrados y de consulta del público.
Cumplimiento de poner operativo en su totalidad el sistema integrado de información de salud adquirido.
Implementar un sistema de Tramite Documentario.
Implementar un sistema de Acervo Documentario.
Implementar un sistema de control de inventario de recursos informáticos. 3. Implementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema de comunicaciones • Mejorar la infraestructura tecnológica actual con la adquisición de equipos de
cómputo de alto performance.
Implementar con una red inalámbrica de voz y datos.
Implementar con central telefónica IP
Implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos.
Adquisición de equipos de alta performance 4. Estandarización, adquisición y uso de software • Contar con servicios de hosting para el sitio web de la institución.
5. Capacitación en nuevas tecnologías de la información • Realizar un Plan de Capacitación al personal del área de informática con las Tecnologías actuales.. 6. Para la difusión de las herramientas tecnológicas entre los usuarios • Desarrollar un plan de capacitación a los usuarios internos en herramientas de Oficina tanto en software comercial como software libre.
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMATICOS
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2011
I.- Denominación de la actividad o proyecto
Implementar una red inalámbrica de voz y datos dentro del Hospital.
II.- Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora
Unidad de Estadística e Informática
2.2 Duración
4 meses
2.3 Costo Total
S/ 35,000.00
III.- Del proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Cambiar la central telefónica
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Tener comunicación con las oficinas internas y externas de institución
IV.- Meta Anual
Implementar la central telefónica, que permite tener mayor número de líneas
telefónicas disponibles, control y registro de llamadas.
Integración por voz a los diferentes áreas
V,.- Cobertura de Acción
Institucional
VI.- Instituciones Involucradas
Hospital Sullana II-2
VII.- Productos Finales
Implementación de Central Telefónica IP
VIII.- Usuarios de Productos Finales
Todas las oficinas de la Institución y la comunidad en general.
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2011
I.- Denominación de la actividad o proyecto
Implementar un sistema de respaldo de información
II.- Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora
Unidad de Estadística e Informática
2.2 Duración
3 meses
2.3 Costo Total
S/ 5,000.00
III.- Del proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Implementar un sistema de respaldo de la información almacenada en los
servidores de la institución.
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Mantener segura nuestra información en medios magnéticos apropiados.
IV.- Meta Anual
Implementar de un sistema de respaldo de información
V,.- Cobertura de Acción
Institucional
VI.- Instituciones Involucradas
Hospital Sullana II-2
VII.- Productos Finales
Implementación de Sistema de Respaldo de Información
VIII.- Usuarios de Productos Finales
Todas las oficinas de la Institución y la comunidad en general.
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2011
I.- Denominación de la actividad o proyecto
Implementar con sistema de UPS
II.- Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora
Unidad de Estadística e Informática
2.2 Duración
1 meses
2.3 Costo Total
S/ 5,000.00
III.- Del proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Implementar de un sistema de respaldo en caso de cortes de energía eléctrica
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Mantener segura nuestra información en cuanto a energía.
IV.- Meta Anual
Implementar de un sistema de abastecimiento de energía eléctrica continua
V,.- Cobertura de Acción
Institucional
VI.- Instituciones Involucradas
Hospital Sullana II-2
VII.- Productos Finales
Implementación de Sistema Ininterrumpida de Energía
VIII.- Usuarios de Productos Finales
Todas las oficinas de la Institución y la comunidad en general.
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2011
I.- Denominación de la actividad o proyecto
Capacitación al personal de informática en Tecnologías de Información y otras
de acorde con la especialidad.
II.- Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora Unidad de Estadística e Informática 2.2 Duración 4 meses 2.3 Costo Total S/ 5,000.00 III.- Del proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en solucionar la
problemática actual.
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Actualizar al personal de Informática con lo nuevo de la tecnología.
IV.- Meta Anual
Implementar las nuevas tecnologías de la información que permitan mejorar la
administración de la información y mejorar la toma de decisiones.
V,.- Cobertura de Acción
Institucional
VI.- Instituciones Involucradas
Hospital Sullana II-2
VII.- Productos Finales
Personal capacitado
VIII.- Usuarios de Productos Finales
Todas las oficinas de la Institución y la comunidad en general.
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2011
I.- Denominación de la actividad o proyecto
Implementar un Sistema de Video Vigilancia IP.
II.- Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora
Unidad de Estadística e Informática
2.2 Duración
1 meses
2.3 Costo Total
S/ 15,000.00
III.- Del proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto
Instalación del Servicio de Vigilancia
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto
Contar con un sistema de seguridad instalando cámaras IP que permitirán
supervisar las entradas y salidas de nuestra institución, mejorando nuestra
seguridad.
IV.- Meta Anual
Implementar la seguridad con cámaras video vigilancia IP, que permite tener
mayor control.
V,.- Cobertura de Acción
Institucional
VI.- Instituciones Involucradas
Hospital Sullana II-2
VII.- Productos Finales
Implementación de Video Cámaras de Vigilancia IP
VIII.- Usuarios de Productos Finales
Todas las oficinas de la Institución y la comunidad en general.
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES
INFORMATICAS 2011
I.- Adquisiciones de Hardware
Presupuesto Total Asignado
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Computadoras Core-5 20 40,000.00 R.O
Servidor de Red 1 25,000.00 R.O
Impresoras Laser 5 8,000.00 R.O
II.- Adquisiciones de Equipos de Comunicación
Presupuesto Total Asignado
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Switch 24 puertos administrables
4 10,000.00 R.O
Tarjetas de Red 10/100/1000
20 550.00 R.O
III.- Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Presupuesto Total Asignado
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Sistema de Respaldo de Información
1 5,000.00 R.O
Sistema UPS 1 3,500.00 R.O
Sistema de Video Vigilancia IP
1 15,000.00 R.O
IV.- Adquisiciones de Software
Presupuesto Total Asignado
TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE
CANTIDAD DE LICENCIAS
PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Lenguaje de Programación
VISUAL STUDIO 2010 1 3,000.00 R.O.
Otros
Antivirus Servidores 2 500.00 R.O
Antivirus Corporativo 128 9,000.00 R.O
Consola de Administración Remota de Antivirus
1 5,000.00
MS SQL SERVER 2008
1 1,500.00 R.O
S/. 73,000.00
S/.10,550.00
S/.33,500.00
S/. 19,000.00
Desarrollo de Sistemas
TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE
CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Sistema Tramite Documentario
1 0.00 PROPIO
Sistema Acervo Documentario
1 0.00 PROPIO
V.- Adquisiciones de Servicios Informáticos
Presupuesto Total Asignado
DESCRIPCION CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Contratación de Empresa de Servicios Tecnológicos.
Fecha Inicio:01/02/2011 Fecha Termino: 31/12/2011
26,400.00 R.O
VI.- Recursos Humanos a Contratar
Presupuesto Total Asignado
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TECNICO EN REDES
1
PROGRAMADOR 1
VII.- Capacitación y Fortaleza Institucional
Presupuesto Total Asignado
CAPACITACION CANTIDAD PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
REDES Y COMUNICACIONES INALAMBRICAS
SERVIDORES PROXY, FIREWALL
LENGUAJE DE PROGRAMACION VISUAL STUDIO 2010
DISEÑO WEB BASE DE DATOS SQL SERVER 2003,2008
S/. 26,400.00
S/.0.00
S/.0.00
VIII.- Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2011
Presupuesto Total Asignado
NOMBRE DEL PROYECTO
EJECUCION PRESUPUESTO ASIGNADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.INICIO F.FINAL
Sistema de Tramite Documentario
01.04.2011 15.05.2011 0.00 PROPIO
Sistema de Acervo Documentario
01.06.2011 15.07.2011 0.00 PROPIO
Plan de Capacitación Personal Informática
01.07.2011 31.12.2011 0.00 PROPIO
Plan de Mantenimiento de PC
01.04.2011 31.12.2011 0.00 PROPIO
Implementar con sistema de UPS
01.03.2011 01.04.2011 5,000.00 R.O
Implementar un sistema de respaldo de información
01.03.2011 01.04.2011 5,000.00 R.O
Implementar un sistema de video vigilancia
01.03.2011 01.04.2011 15,000.00 R.O
Implementación de servicio de correo electrónico institucional
01.04.2011 01.05.2011 0.00 R.O.
S/. 25,000.00