Calculos Agua Desague

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CALCULO DE AGUA POTABLE

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SISTEMA DE AGUA POTABLE

CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS

CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO

POBLACION ACTUAL : 71 355.0Hab.

TASA DE CRECIMIENTO(‰): 0.012

PERIODO DE DISEÑO(AÑOS): 20

PF = 355* (1+0.012*20)

PF = 440Hab.

Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp : 0.764Lt/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:

K1 : 130%

Qmd = 0.994Lt/seg

Qmd = 0.001m3/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

1*KQpQmd

86400.*DOTACPF

Qp

trPaPF .1*

Es el caudal Maximo horario:

Qmh = 1.99Lt/seg

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑO

LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)

DEMANDA MAXIMA DIARIA

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 0.994 0.34 0.994 -0.654

CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA

CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO

POBLACION ACTUAL : 60 300.0Hab.

TASA DE CRECIMIENTO(‰): 0.012

PERIODO DE DISEÑO(AÑOS): 20

PF = 355* (1+0.012*20)

PF = 372Hab.

Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp : 0.646Lt/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

60.2*QpQmh

86400.*DOTACPF

Qp

trPaPF .1*

Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:

K1 : 130%

Qmd = 0.840Lt/seg

Qmd = 0.001m3/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Es el caudal Maximo horario:

Qmh = 1.68Lt/seg

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑO

LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)

DEMANDA MAXIMA DIARIA

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 0.84 0.34 0.84 -0.5

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

EL CAUDAL SERA EL 80% DEL CAUDAL DEL AGUA POTABLE CONSUMIDA

CP JAIHUA POR EL RESERVORIO DEL SECTOR CANTARILLAS

Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

1*KQpQmd

60.2*QpQmh

86400.*DOTACPF

Qp

Qp : 0.611Lt/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:

K1 : 130%

Qmd = 0.795Lt/seg

Qmd = 0.001m3/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Es el caudal Maximo horario:

Qmh = 1.59Lt/seg

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑOEMISOR (LTS/SEG)

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 1.59 0.34 1.59 -0.654

CP JAIHUA POR EL DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA

Dotaciòn :Dot asum= 150 lit/hab/dia

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

Qp : 0.517Lt/seg

FLUJO MAXIMO HORARIO DE DESAGUE

1*KQpQmd

60.2*QpQmh

86400.*DOTACPF

Qp

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

Es el caudal para el diseño de la linea de Aduccion:

K1 : 130%

Qmd = 0.672Lt/seg

Qmd = 0.001m3/seg

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

Es el caudal Maximo horario:

Qmh = 1.34Lt/seg

BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑOLINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG)

DEMANDA MAXIMA DIARIA

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO1 - 20 1.34 0.34 0.84 -1

Costos de inversion a precios de mercado: alternativa IPrincipales rubros costo total (S/.)

OBRAS CIVILES2,164,142.60

COSTO DIRECTO (CD) 2,164,142.60 gastos generales (10%) 216,416.00utilidad (10%) 216,412.59sub total 2,596,971.19IGV 18% 467,454.81

1*KQpQmd

60.2*QpQmh

COSTO TOTAL 3,064,426.00expediente tecnico 64,924.00supervision del proyecto 129,848.00

inversion total (S/.) 3,259,198.00

Costos de inversion a precios de mercado: alternativa IIPrincipales rubros costo total (S/.)

OBRAS CIVILES2,264,412.65

COSTO DIRECTO (CD) 2,264,412.65gastos generales (10%) 226,441.27utilidad (10%) 226,441.27sub total 2,717,295.19IGV 18% 489,113.13

COSTO TOTAL 3,206,408.32expediente tecnico 69,436.34supervision del proyecto 134,360.34

inversion total (S/.) 3,410,205.00

ITEMS DE GASTO SIN PROYECTOItems de gasto 1 2Personal (*) 1,280.00 1,280.00Equipos (*) 30.00 30.00Insumos (*) 40.00 40.00Servicios (*) 24.00 24.00Combustibles (*) 0.00 0.00Otros(*) 0 0.00Total a precios de mercado 1374.00 1374.00Total a precios sociales (*) 1232.40 1232.40

|| Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto

Unidad

OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb

conbustible Glbimpacto ambiental Glb

MantenimientoPeones Jornales

Equipos, Materiales y herramientas GLBTotal

Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto (Alternativas 01 y 02)

Unidad

OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb

conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento

Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB

Total

ITEMS DE GASTO CON PROYECTOItems de gasto 1 2Personal (*) 3,660.00 3,660.00Equipos (*) 600.00 600.00Insumos (*) 1,000.00 1,000.00Servicios (*) 48.00 48.00Combustibles (*) 160.00 160.00Otros(*) 200.00 200.00Total a precios de mercado 5668.00 5668.00Total a precios sociales (*) 5025.60 5025.60

COSTOS A PRECIOS DE MERCADOFlujo de costos incrementales del proyecto – Alternativa I

AñOS0 1 2

InversiónExpediente técnico 64,924.00Resultado 01: Obras civiles 3,064,426.00Supervisión 129,848.00Total 3,259,198.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,374.00 1,374.00

Costo de operación 0 1,264.00 1,264.00Costo de mantenimiento 0 110.00 110.00Costos con proyecto 0 5,668.00 5,668.00

Costo de operación 0 5,008.00 5,008.00Costo de mantenimiento 0 660.00 660.00Total Costos incrementales 3,259,198.00 -4,294.00 -4,294.00

Flujo de costos incrementales del proyecto – Alternativa IIAñOS

0 1 2InversiónExpediente técnico 69,436.34Resultado 01: Obras civiles 3,206,408.32Supervisión 134,360.34Total 3,410,205.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,374.00 1,374.00

Costo de operación 0 1,264.00 1,264.00Costo de mantenimiento 0 110.00 110.00Costos con proyecto 0 5,668.00 5,668.00

Costo de operación 0 5,008.00 5,008.00Costo de mantenimiento 0 660.00 660.00Total Costos incrementales 3,410,205.00 -4,294.00 -4,294.00

SISTEMA DE AGUA POTABLEpago por consumo de agua/lote sin proyecto 5 nuevos solespago por consumo de agua/lote con proyecto 55 nuevos solesnª lotes sin proyecto 131nª lotes con proyecto 131

Beneficios anuales sin proyecto

concepto año1 2

ingresos por consumo de agua 7,860 7,860Total 7,860 7,860

Beneficios anuales con proyecto

concepto año1 2

ingresos por consumo de agua 86,460 86,460Total 86,460 86,460

AÑOS1 2 3

Beneficios con proyecto 86,460 86,460 86,460

Beneficios incrementales del proyecto

Beneficios sin proyecto 7860 7860 7860Beneficios incrementales 78,600 78,600 78,600

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 729,147.78Costos incrementales 0 -2,791.10 -2,791.10Flujo -729,147.78 75,808.90 75,808.90

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 762,931.06Costos incrementales 0 -2,791.10 -2,791.10Flujo -762,931.06 75,808.90 75,808.90

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP

Alternativa I Alternativa IIVAN -125,456.63 -159,239.92 TIR 8% 8%

SISTEMA DE ALCANTARILLADOnª lotes sin proyecto 0nª lotes con proyecto 219

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,530,050.23Costos incrementales 0 -1,073.50 -1,073.50Flujo -2,530,050.23 -1,073.50 -1,073.50

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,647,273.94Costos incrementales 0 -1,073.50 -1,073.50

Flujo -2,647,273.94 -1,073.50 -1,073.50

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% deacuerdo al modelo SNIP

Alternativa I Alternativa IIinversión 2,530,050.23 2,647,273.94VAN -2,538,598.86 -2,655,822.57

219 219

CE -11,591.78 -12,127.04 costo efectividad por poblador

A PRECIOS SOCIALES

FACTOR DE CORRECCION = 0.81

|| Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto a precios sociales

Unidad

OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb

conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento

Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB

Total Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto a precios sociales(Alternativas 01 y 02)

Unidad

OperaciónGestión PeonesInsumos GLBservicios Glb

conbustible Glbimpacto ambiental GlbMantenimiento

Peones JornalesEquipos, Materiales y herramientas GLB

Total

pobladores beneficiados (INDICADOR DE EFECTIVIDAD)

AñOS0 1 2

InversiónExpediente técnico 52,485.31Resultado 01: Obras civiles 2,477,317.08Supervisión 104,970.61Total 2,634,773.00Costos Incrementales 0.00Costos sin proyecto 0.00 1,232.40 1,232.40

Costo de operación 0.00 1,159.20 1,159.20Costo de mantenimiento 0.00 73.20 73.20Costos con proyecto 0.00 5,025.60 5,025.60

Costo de operación 0.00 4,485.60 4,485.60Costo de mantenimiento 0.00 540.00 540.00Total Costos incrementales 2,634,773.00 -3,793.20 -3,793.20

AñOS0 1 2

InversiónExpediente técnico 56,133.13Resultado 01: Obras civiles 2,592,097.22Supervisión 108,618.44Total 2,756,641.00Costos Incrementales 0Costos sin proyecto 0 1,232.40 1,232.40

Costo de operación 0 1,159.20 1,159.20Costo de mantenimiento 0 73.20 73.20Costos con proyecto 0 5,025.60 5,025.60

Costo de operación 0 4,485.60 4,485.60Costo de mantenimiento 0 540.00 540.00Total Costos incrementales 2,756,641.00 -3,793.20 -3,793.20a precios socialesSISTEMA DE AGUA POTABLEpago por consumo de agua/lote sin proyecto 5 nuevos solespago por consumo de agua/lote con proyecto 45 nuevos solesnª lotes sin proyecto 131nª lotes con proyecto 131 Beneficios anuales sin proyecto

concepto año1 2

ingresos por consumo de agua 7,860.00 7,860.00

Flujo a precios sociales para la Alternativa I

Flujo a precios sociales para la Alternativa II

Total 7,860.00 7,860.00

Beneficios anuales con proyecto

concepto año1 2

ingresos por consumo de agua 86,460.00 86,460.00Total 86,460.00 86,460.00

AÑOS1 2 3

Beneficios con proyecto 86,460 86,460 86,460Beneficios sin proyecto 7,860 7,860 7,860Beneficios incrementales 78,600 78,600 78,600

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 589,451.42Costos incrementales 0 -2,465.58 -2,465.58Flujo -589,451.42 76,134.42 76,134.42

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 78,600 78,600Inversión 616,715.72Costos incrementales 0 -2,465.58 -2,465.58Flujo -616,715.72 76,134.42 76,134.42

Resumen de los indicadores costo-beneficio para cada alternativatasa de descuento = 11% para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP

Alternativa I Alternativa II

VAN 16,831.00 -10,432.00

TIR 11% 11%

SISTEMA DE ALCANTARILLADOnª lotes sin proyecto 0

Beneficios incrementales del proyecto

nª lotes con proyecto 219

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,045,321.58Costos incrementales 0 -948.30 -948.30Flujo -2,045,321.58 -948.30 -948.30

Flujo anual de beneficios de la Alternativa IIAñOS

Flujo de caja 0 1 2Beneficios incrementales 0 0 0Inversión 2,139,925.28Costos incrementales 0 -948.30 -948.30Flujo -2,139,925.28 -948.30 -948.30

tasa de descuento = 11% deacuerdo al modelo SNIPAlternativa I Alternativa II

inversión 2,045,321.58 2,139,925.28VACS 2,052,873.21 2,147,476.90

219 219

CE 9,373.00 9,805.00 costo efectividad por poblador

análisis de sensibilidadPARA SISTEMA DE AGUA POTABLESENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS C O&M

% DE INCREMENTO DE INVERSION VAN SOCIAL (SOLES)

0 16,831.00 02.856% 0 50%

85.5%

PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADOEL COSTO PROMEDIO POR POBLADOR EN OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

Resumen de los indicadores costo efectividad para ambas alternativas.

pobladores beneficiados (INDICADOR DE EFECTIVIDAD)

% DE INCREMENTO DE C O&M

SEGÚN ANEXO SNIP 13 DE LA DIRECTIVA Nª004-2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PRECIOS DE MERCADO. ESTE VALOREQUIVALE A S/610.5 ( A LA TASA DE S/. 3.3 SOLES POR 1 DÓLAR) QUE CORREGIDO A PRECIOS SOCIALES (CON EL FACTOR DE CONVERSION DE REDES DE ALCANTARILLA DE 0.802) ALCANZA A S/ 489.2LINEA DE CORTE S/.489 SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

% DE INCREMENTO DE INVERSION

0 -9,373.00 050 50

100 100200 200

análisis de sensibilidad

Escenarios VariaciónPRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N°01VAN C/E

30% 0.00 #REF!20% 0.00 #REF!

Pesimista 10% 0.00 #REF!Medio 0% -2,052,873.21 #REF!Optimista -10% 0.00 #REF!

-20% 0.00 #REF!-30% 0.00 #REF!

Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Expediente TécnicoCosto Directo

Resultado 01Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificadaMano de obra no calificada

SupervisiónGastos Generales

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

% DE REDUCCION DE BENIFICIARIOS

UtilidadTotal

IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante la Ejecución

Impacto 1: perturbacion de la tranquilidad en la poblacionriego continuo para mitigar el polvo

Impacto 2: posible contaminacion de suelos reforzamiento con empedrado

observacion y ciudadoDurante la Operación

observacion y ciudado

Impacto 3:- Riesgo de accidentes laborales y de afectación de la salud del personal de obra

Impacto 1: Limpieza, sellado de fisuras, frisado de superficie de las veredas como operaciones de mantenimiento

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)

BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.99 1.34 1.99 -0.65 0

CALCULO DE LA POBLACIÒN DE DISEÑO

DEL RESERVORIO DE NUEVA JAIHUA

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

DEMANDA MAXIMA HORARIA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)

BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.68 1.34 1.68 -0.34 0

DEMANDA MAXIMA HORARIA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

EMISOR (LTS/SEG) PLANTA DE TRATAMIENTO (LTS/SEG)BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.59 0 1.59 -1.59 0

CALCULO DEL CAUDAL PROMEDIO ANUAL(Qp)

FLUJOS PROMEDIOS DE

DESAGUESIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO(QMD)

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO HORARIO(QMH)

LINEA DE CONDUCCION (LTS/SEG) LINEA DE ADUCCION (LTS/SEG)BALANCE OFERTA-DEMANDA OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA

CON PROYECTO CON PROYECT CON PROYECTO0 1.68 1.34 1.68 -0.34 0

2,848,010.00

dif 0.00

2,848,010.00

DEMANDA MAXIMA HORARIA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

3410205

dif 0.00

0

3 4 5 6 7 81,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0040.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.0024.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1374.00 1374.00 1374.00 1374.00 1374.00 1374.001232.40 1232.40 1232.40 1232.40 1232.40 1232.40

Cantidad meses1,264.00

1 600 2 1,200.001 20 2 40.001 20 2 240 0 2 0

10 0.00 2 0

Costo Unitario

(S/.)Costo año

(S/.)

110.002 20 2 80.001 15 2 30.00

1,374.00

Cantidad meses5,008.00

1 600 6 3,600.001 250 4 1,000.001 20 4 481 40 4 1601 50.00 4 200

660.003 20 1 60.001 150 4 600.00

5,668.00

3 4 5 6 7 83,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.0048.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

5668.00 5668.00 5668.00 5668.00 5668.00 5668.005025.60 5025.60 5025.60 5025.60 5025.60 5025.60

AñOS3 4 5 6 7 8

1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00

1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00

Costo Unitario

(S/.)Costo año

(S/.)

5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00

-4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00

AñOS3 4 5 6 7 8

1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00 1,374.00

1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00 1,264.00110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00 5,668.00

5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00 5,008.00660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00

-4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00 -4,294.00

año3 4 5 6 7 8

7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,8607,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860

año3 4 5 6 7 886,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,46086,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460

AÑOS4 5 6 7 8 …86,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460

7860 7860 7860 7860 7860 786078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

AñOS3 4 5 6 7 8

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

-2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.1075,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

AñOS3 4 5 6 7 8

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

-2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.10 -2,791.1075,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP3,259,198.00

2,634,773

AñOS3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

AñOS3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

costo efectividad por poblador

Costos operativos y de mantenimiento anual sin proyecto a precios sociales

Cantidad meses1,159.20

1 600 0.91 2 1,092.001 20 0.84 2 33.601 20 0.84 2 33.600 0 0.84 2 0.00

10 0.00 0.84 2 0.0073.20

2 20 0.6 2 48.001 15 0.84 2 25.20

1,232.40 Costos operativos y de mantenimiento anual con proyecto a precios sociales

Cantidad meses4,485.60

1 600 0.91 6 3,276.001 250 0.84 4 840.001 20 0.84 4 67.201 40 0.84 4 134.401 50.00 0.84 4 168.00

540.003 20 0.6 1 36.001 150 0.84 4 504.00

5,025.60

Costo Unitario

(S/.)Factor de correccion

Costo año (S/.)

Costo Unitario

(S/.)Factor de correccion

Costo año (S/.)

AñOS3 4 5 6 7 8

1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40

1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.2073.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20

5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60

4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

-3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20

AñOS3 4 5 6 7 8

1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40 1,232.40

1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.20 1,159.2073.20 73.20 73.20 73.20 73.20 73.20

5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60 5,025.60

4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60 4,485.60540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00

-3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20 -3,793.20

año3 4 5 6 7 87,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00

7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00 7,860.00

año3 4 5 6 7 8

86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.0086,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00 86,460.00

AÑOS4 5 6 7 8 …86,460 86,460 86,460 86,460 86,460 86,460

7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,86078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

AñOS3 4 5 6 7 8

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

AñOS3 4 5 6 7 8

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

para evaluacion deacuerdo al modelo SNIP

AñOS3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0

-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

AñOS3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0

-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

costo efectividad por poblador

SENSIBILIDAD A LOS C O&M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

16,831.00 0 16,831.00 6,732.84 2% 3,886.03

0 2.75% 0

EL COSTO PROMEDIO POR POBLADOR EN OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

VAN SOCIAL (SOLES)

% DE REDUCCION DE BENIFICIARIOS

VAN SOCIAL (SOLES)

SEGÚN ANEXO SNIP 13 DE LA DIRECTIVA Nª004-2002-EF/68.01/ ES DE $185 A PRECIOS DE MERCADO. ESTE VALOREQUIVALE A S/610.5 ( A LA TASA DE S/. 3.3 SOLES POR 1 DÓLAR) QUE CORREGIDO A PRECIOS SOCIALES

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

-9,373.00

PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA N°02

VAN C/E0.00 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!

-2,147,476.90 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!0.00 #REF!

64924.00 0.81 52485.31

1148649.91 0.81 928581.74 CD+IGV 2,631,597.41

624481.49 0.81 504837.99 DEL CUADRO 2,631,597.40278327.99 0.81 225003.54580138.01 0.81 468990.21129848.00 0.81 104970.61 total ap mercado216,416.0 0.81 174953.17 3259198.00

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

Costo total a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios

sociales

216,412.59 0.81 174950.41673259198.00 2634773.00 SOCIAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

1450

riego continuo para mitigar el polvo 650

reforzamiento con empedrado 450

observacion y ciudado 350350

observacion y ciudado 3501800

… 201,280.00 1,280.00

30.00 30.0040.00 40.0024.00 24.000.00 0.000.00 0.00

1374.00 1374.001232.40 1232.40

… 203,660.00 3,660.00600.00 600.00

1,000.00 1,000.0048.00 48.00

160.00 160.00200.00 200.00

5668.00 5668.005025.60 5025.60

AñOS… 20

1,374.00 1,374.00

1,264.00 1,264.00110.00 110.00

5,668.00 5,668.00

5,008.00 5,008.00660.00 660.00

-4,294.00 -4,294.00

AñOS… 20

1,374.00 1,374.00

1,264.00 1,264.00110.00 110.00

5,668.00 5,668.00

5,008.00 5,008.00660.00 660.00

-4,294.00 -4,294.00

año… 20

7,860 7,8607,860 7,860

año… 20

86,460 86,46086,460 86,460

AÑOS20

86,460

7,86078,600 alcantarilla 77.63%

agua 22.37%

AñOS9 10 11 12 13 14

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0

-2,791.10 -2,791.10 -2,791 -2,791 -2,791 -2,79175,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

AñOS9 10 11 12 13 14

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0

-2,791.10 -2,791.10 -2,791 -2,791 -2,791 -2,79175,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

100x 80.841145478264000

AñOS9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0 00 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

AñOS9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

AñOS… 20

1,232.40 1,232.40

1,159.20 1,159.2073.20 73.20

5,025.60 5,025.60

4,485.60 4,485.60540.00 540.00

-3,793.20 -3,793.20

AñOS… 20

1,232.40 1,232.40

1,159.20 1,159.2073.20 73.20

5,025.60 5,025.60

4,485.60 4,485.60540.00 540.00

-3,793.20 -3,793.20

0.00000000000207.78515703231

año… 20

7,860.00 7,860.00

7,860.00 7,860.00

año… 2086,460.00 86,460.0086,460.00 86,460.00

AÑOS20

86,460 alcantarilla 77.63%7,860 agua 22.37%

78,600

AñOS9 10 11 12 13 14

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0

-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

AñOS9 10 11 12 13 14

78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,6000 0 0 0

-2,465.58 -2,465.58 -2,466 -2,466 -2,466 -2,46676,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

AñOS9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0 00 0 0 0

-948.30 -948.30 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

AñOS9 10 11 12 13 14

0 0 0 0 0 00 0 0 0

-948.30 -948.30 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

DIF CAPA0.01 #REF!

total ap mercado

2,634,773.00 dif 0.00

AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

0 0 0 0 0 0-2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791

75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

0 0 0 0 0 0-2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791 -2,791

75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90 75,808.90

AñOS15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

AñOS15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

-1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50 -1,073.50

AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

0 0 0 0 0 0-2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.58 -2,465.5876,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

AñOS15 16 17 18 19 2078,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

0 0 0 0 0 0-2,466 -2,466 -2,466 -2,466 -2,466 -2,466

76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42 76,134.42

AñOS15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

-948 -948 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

AñOS15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

-948 -948 -948 -948 -948 -948-948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30 -948.30

PLAN DE IMPLANTACION

ACTIVIDADESMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P DE JAIHUA

LINEA DE ADUCCION

CAMARA PARA VALVULA DE CONTROL INC. ACCESORIOS(08 UND),

RED DE DISTRIBUCION (L=2,515.73 ml), CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (131.00 UND)

CAMARA ROMPEPRESIONES

, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE JAIHUA

, REDES COLECTORAS (L= 3,403.62 m )

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS F'C=210 KG/CM2

CONEXIONES DOMICILIARIAS (136.00 UND )

), PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE JAIHUA

, INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE NUEVA JAIHUA

REDES COLECTORAS ( L= 358.40 m

CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE NUEVA JAIHUA

INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUÑA BAJA

REDES COLECTORAS ( L= 271.24 m ),

CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m

, PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUÑA BAJA

INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P DE MUÑA ALTA

REDES COLECTORAS ( L= 726.53 m ),

CONEXIONES DOMICILIARIAS (L= 270.00 m),

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE DE MUÑA ALTA,

OBRAS EXTERIORES

CAPACITACION EN GESTION Y OPERACIÓN DEL SERVICIO

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

Unidad de

COMPONENTES

Meses Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Total por

componente 

 Medida 2015   2015   2015   2015   2015  

EXPEDIENTE TECNICO 

GBL  0  0  0  0  0  0 

COSTO DIRECTO 

GBL  0  25  25  25  25  100 

GASTOS GENERALES 

GBL  0  25  25  25  25  100 

SUPÉRVISION 

GBL  0  25  25  25  25  100 

año 1mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes5

#NAME?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 914%

-462555 -2504 -2504 -2504 -2504 -12129 -12129 -12129 -12129 -12129

-509,640.41 $20 15

0.1 -10000 3000 4200 6800

1,307.29 $ ###

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-12849 -12849 -12849 -12849 -12849 -2529 -2529 -2529 -2529 -2529 -2529

Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Nuevos Soles) A Precio Social

Costo Beneficio

(Nuevos Soles)

Ratio C/E

Monto de la Inversión Total

A Precio de Mercado 3,259,198  3,410,205  0 

2,634,773  2,756,641  0 

Valor Actual Neto

16,831  -10,432  0 (A Precio Social)

Tasa Interna Retorno (%) 11.00  11.00  0.00 

Costos / Efectividad

9,373.00  9,805.00  0.00 

Unidad de medida del ratio

C/E (Ejms  BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS Beneficiario,

alumno atendido, etc.)

Meses(Nuevos Soles)

3,259,198

COMPONENTES

Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Total por componente 

2015   2015   2015   2015   2015  

EXPEDIENTE TECNICO 

64,924  0  0  0  0  64,924 

COSTO DIRECTO 

0  712,003  712,002  712,002  712,003  2,848,010 

GASTOS GENERALES 

0  54,104  54,104  54,104  54,104  216,416 

SUPÉRVISION  0  32,462  32,462  32,462  32,462  129,848 

Total por periodo

64,924  798,569  798,568  798,568  798,569 

Meses(Nuevos Soles)

Meses(Nuevos Soles)